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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2017.04月付2017.02-07月份的房租126432.00,發(fā)票未收到,公司用的是企業(yè)會計(jì)制度,該怎樣做分錄?收到發(fā)票后又該怎樣做分錄~
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2017 06/06 14:51
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2017 06/06 14:54
@鄒老師:怎樣把每個月房租攤下去呢?
鄒老師
2017 06/06 14:58
借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
84785027
2017 06/06 15:03
@鄒老師:計(jì)入管理費(fèi)用這一步都是要發(fā)票到了后才做嗎?比如我6月份收到發(fā)票了,我計(jì)入管理費(fèi)用就按照五個月105360.00這個金額計(jì)入嗎?還是按照剩下兩個月平攤63216.00這個金額計(jì)入呢?
鄒老師
2017 06/06 15:09
你好,取得發(fā)票先計(jì)入待攤費(fèi)用,然后根據(jù)攤銷期限分別攤銷計(jì)入對應(yīng)的月份中去
84785027
2017 06/06 15:15
@鄒老師:怎么計(jì)入?前四個月報(bào)稅的時(shí)候都沒有計(jì)入管理費(fèi)用,只剩兩個月了按好多金額計(jì)入?
鄒老師
2017 06/06 15:15
你好,需要把前幾個月沒有計(jì)入的補(bǔ)計(jì)入
都是按月平均計(jì)入費(fèi)用的
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