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老師好:房地產(chǎn)開發(fā)公司企業(yè)出讓金抵減銷項什么時候抵減

84785015| 提问时间:2022 07/27 08:57
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 確認(rèn)增值稅收入的時候
2022 07/27 09:03
84785015
2022 07/27 09:08
老師好:我交2000萬土地出讓金抵減銷項的計算方法是(2000萬÷1.09)x9%=165.13萬元是我可以抵減的金額對嗎?
樸老師
2022 07/27 09:16
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785015
2022 07/27 09:21
老師好:我們確認(rèn)收入1500萬元,應(yīng)交銷項123.85萬元,可不可以先按1500萬出讓金抵減,余500萬下個月計算抵減可以嗎
84785015
2022 07/27 09:23
老師好:我抵減的銷項如何做會計分錄?抵減銷項在增值稅申報表中如何填寫?謝謝老師
樸老師
2022 07/27 09:30
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785015
2022 07/27 10:39
老師好:我土地出讓金銷項抵減會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本或營業(yè)外收入對嗎
樸老師
2022 07/27 10:46
同學(xué)你好 這樣做可以的
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