問題已解決

老師,你好!我們是非營里組織校企合作的中專學(xué)校,出資人購買一批辦公桌椅話費5000元,但是讓對方開票2萬元,出納從對公賬戶轉(zhuǎn)款2萬,當天對方又把15000打到了出資人的個人賬戶,請問怎么做會計分錄?

84785043| 提問時間:2022 07/27 09:00
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款2萬。
2022 07/27 09:01
84785043
2022 07/27 11:04
外賬這樣做分錄,那我內(nèi)賬怎么記錄啊
李霞老師
2022 07/27 11:08
以后你內(nèi)賬的話,你這個個人賬戶,如果說也在憑證上進行處理的話,那你就借固定資產(chǎn)5000,借庫存現(xiàn)金15000,貸銀行存款2萬。
84785043
2022 07/27 16:27
提問,購買的固定資產(chǎn)用個人賬戶轉(zhuǎn)款,但是需要做到外賬,怎么做會計分錄?
李霞老師
2022 07/27 16:28
你好,你就借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款個人的名字。
84785043
2022 07/27 16:57
最后怎么把往來沖掉???
李霞老師
2022 07/27 17:14
后期你們法人往基本戶轉(zhuǎn)款的時候就沖掉了。
84785043
2022 07/27 22:30
那沖掉的會計分錄怎么做?
李霞老師
2022 07/28 08:23
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。應(yīng)該是你們公司往法人賬戶轉(zhuǎn)錢的時候,因為一開始是這個個人墊的款,所以后期公司要還給這個人。
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