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如果當(dāng)月已收到銷售收入當(dāng)月未開票,下月開票,當(dāng)月和下月怎么做賬務(wù)處理?納稅申報表怎么申報?

84784998| 提問時間:2022 07/28 17:16
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,其實你這個月銷售了,你最好是下個月直接在確定收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,當(dāng)月不要做賬務(wù)處理了,這個是方法比較簡單的。
2022 07/28 17:17
84784998
2022 07/28 17:22
那當(dāng)月收到款先不確認(rèn)收入話,是先掛賬?借:銀行存款貸應(yīng)收賬款?然后當(dāng)月先不申報納稅申報表,到下月開票時再做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?再報納稅申報表時比對后,填報再已開增值稅普票或?qū)F蹦菣谑菃幔?/div>
李霞老師
2022 07/28 17:29
你好同學(xué),你這個整個的流程非常的正確,就是這樣處理。
84784998
2022 07/28 17:32
無論金額大小,當(dāng)月先掛賬不確認(rèn)收入不申報此項稅額,這樣處理沒有什么稅務(wù)風(fēng)險和不合規(guī)吧?我們是一般納稅人
84784998
2022 07/28 17:34
另外如果當(dāng)月先不確認(rèn)收入話,開收據(jù)話是當(dāng)月開還是下月開票時再開收據(jù)附憑證后面呢
李霞老師
2022 07/28 17:43
你好,因為你這個中間就差了一個月,所以沒事兒的。
李霞老師
2022 07/28 17:44
如果說你別的特殊的業(yè)務(wù),你收到錢以后該確定收入的,嗯,咱要具體問題具體分析,還是要確定收入的。你收據(jù)的話,你可以先付到收款的那個憑證上就行。
84784998
2022 07/28 17:45
也就是說收據(jù)和收款回單可以附到當(dāng)月掛賬的憑證后面,到下月開票確認(rèn)收入時附回單和收據(jù)復(fù)印件可以嗎?
李霞老師
2022 07/28 18:00
你好同學(xué),對,非常正確。
84784998
2022 07/28 19:43
那如果跨幾個月在年底前才確認(rèn)開票話是不是就不太合適了?
李霞老師
2022 07/28 19:51
你好,嗯。你盡量不要積攢到年底,因為你的時候沒有成本票,或者有別的特殊情況不好處理。
84784998
2022 07/28 20:37
嗯,如果當(dāng)月先確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了,納稅申報時填未開票收入那欄話,若下月補開成增值稅普票或?qū)F睍r,是不是納稅申報時可以把已確認(rèn)收入的數(shù)填在已開增值稅普票或?qū)F蹦菣?,然后在未開票發(fā)票那欄按上月已申報的未開票收入的數(shù)填負(fù)數(shù)呢?這樣是否合理合規(guī)?
李霞老師
2022 07/28 20:39
你好,就是這樣操作,你填負(fù)數(shù)是沒有任何問題的,正規(guī)的填法就是這樣提。
84784998
2022 07/28 20:43
就是說這兩種方法都可以,那我用剛說的那個方法話,是不是只在當(dāng)月正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本后,并計提附加稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,到下月補開票時不需要再做賬務(wù)處理吧?是不是只修改納稅申報表就可呢
李霞老師
2022 07/28 21:37
你好,對,就是這個意思。都可以的。
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