問(wèn)題已解決

老師你好,上個(gè)月該報(bào)企業(yè)所得稅,沒(méi)報(bào),到這個(gè)月也沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在這個(gè)月要申報(bào)上個(gè)月的增值稅,系統(tǒng)顯示本月不存在增值稅的申報(bào)種類,無(wú)需申報(bào),但是上個(gè)月有開發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的。 是不是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅沒(méi)申報(bào),從而影響了增值稅的申報(bào)?謝謝

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/01 10:40
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),不應(yīng)該呀,你起增值稅是增值稅,企業(yè)所得稅是企業(yè)所得稅,他倆互不影響的。嗯,正常你應(yīng)該申報(bào)你的增值稅,嗯,你可以給大廳打個(gè)電話,讓他在后臺(tái)看一下什么原因。
2022 08/01 10:42
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