问题已解决
老師你好,現(xiàn)在印花稅減半征收,應(yīng)該怎樣做分錄,減的一半需要計入營業(yè)外收入嗎
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您好,按照減半以后的計提就行了
2022 08/01 14:56
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2022 08/01 14:58
好的,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/01 14:58
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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2022 08/01 14:58
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免稅,就直接主營業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交增值稅?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/01 14:59
對,現(xiàn)在不需要體現(xiàn)增值稅了
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2022 08/01 15:00
但是申報表上面有3%的稅率要體現(xiàn)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/01 15:01
這個最后也是可以減免的
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2022 08/01 15:11
嗯嗯,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/01 15:11
不客氣,幫忙給個五星好評
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