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老師,7月份醫(yī)保緩交,平時(shí)分錄我是這么做的:借:管理費(fèi)用-社保(單位部分),其他應(yīng)收款款-(個(gè)人部分)貸:銀行存款!這個(gè)月醫(yī)保個(gè)人部分和單位部分都沒扣,分錄怎么做?

84784977| 提問時(shí)間:2022 08/02 20:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 醫(yī)保社保單位部分都應(yīng)該先計(jì)提 然后繳納的 單位部分 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2022 08/02 20:01
84784977
2022 08/02 20:22
但是之前的賬一直是直接按繳納來做的,為了保持連貫性,該如何做比較合適?
bamboo老師
2022 08/02 20:25
不是為了保持連貫性就按您原來的做 應(yīng)該按我寫的才符合會(huì)計(jì)做賬原則 不對(duì)就要改過來啊
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