問題已解決
老師,我們進(jìn)項(xiàng)票比較多,但是銷項(xiàng)沒有那么多的,我是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢還是怎么做
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速問速答同學(xué)你好
做留抵就可以了
2022 08/04 14:32
84785014
2022 08/04 14:36
是不是在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅科目里再增加一個(gè)留抵稅額科目就行了?
84785014
2022 08/04 14:42
怎么看不見答案呢
樸老師
2022 08/04 14:43
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785014
2022 08/04 14:53
購(gòu)買發(fā)票打印機(jī),專票,合計(jì)金額1220元,? ? 借,固定資產(chǎn)1079.65? ? ?應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅140.35? ? ?貸,現(xiàn)金1220
84785014
2022 08/04 14:55
對(duì)不對(duì),老師
樸老師
2022 08/04 14:57
這個(gè)金額這么低計(jì)入辦公費(fèi)就可以
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款/現(xiàn)金
84785014
2022 08/04 15:07
那到什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅啊,我們的進(jìn)項(xiàng)稅很多,是不是所有的憑證都是先做進(jìn)項(xiàng)稅,等所有的做完了才進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 08/04 15:11
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
就是最開始給你的恢復(fù)
84785014
2022 08/05 07:15
老師,如果沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是不是直接計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月不認(rèn)證,這樣月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 08/05 08:55
這種的月底不用結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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