問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,前期賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比電子稅務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)少怎么辦?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/07 15:35
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是賬上少做了嗎?需要查找具體的原因,然后做調(diào)整的分錄。
2022 08/07 15:36
84785023
2022 08/07 15:36
怎么做調(diào)整分錄
84785023
2022 08/07 15:37
去年得賬應(yīng)該少入進(jìn)項(xiàng)了
答疑蘇老師
2022 08/07 15:38
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
84785023
2022 08/07 15:42
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是貸方余額22599.82元,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅金額是多少怎么算
答疑蘇老師
2022 08/07 15:45
你好,這個(gè)數(shù)乘以你們的企業(yè)所得稅稅率。
84785023
2022 08/08 08:49
沒(méi)得以前年度損益這個(gè)科目怎么辦
答疑蘇老師
2022 08/08 09:32
你好,那就直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替。
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