問題已解決
老師,你好 比如我們當(dāng)月計提當(dāng)月的附加稅后,到下月實際交的時候有優(yōu)惠或者是減半,這樣的話原來就計提多了,需要在下月怎么做會計分錄沖銷呢。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,借:稅金及附加,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)。
2022 08/08 22:57
84784991
2022 08/08 23:02
就是用紅字沖銷
王雁鳴老師
2022 08/08 23:02
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
閱讀 462