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老師我做這張贈品單,有酒涉及到消費稅,是這樣做分錄嗎,借:銷售費用-贈品,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 應交稅務-消費稅

84784999| 提問時間:2022 08/09 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,按零售價這樣處理的
2022 08/09 15:37
84784999
2022 08/09 15:41
我是用成本價呢,是自用才能用成本價嗎?我不是知道消費費和要增值稅的分錄一起寫不
家權(quán)老師
2022 08/09 15:54
1.零售酒是不交消費稅的, 2.員工吃的酒,直接按成本價計入計入管理費用-福利費 3.贈送給客戶,如果進項抵扣了,贈送才按成本價計算增值稅。如果沒抵扣,直接按成本價計入銷售費用
84784999
2022 08/09 15:54
零售價是打折還是不打折,我們公司產(chǎn)品銷售出去多數(shù)都是打折了的
家權(quán)老師
2022 08/09 15:58
是按你的成本價,不是零售價
84784999
2022 08/09 16:01
我們是外面買散酒包裝成品銷售或贈送,
家權(quán)老師
2022 08/09 16:10
那就要按自產(chǎn)白酒計算消費稅和增值稅。就是你前邊那樣的處理方式。按零售的原價計算
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