問題已解決
我已經(jīng)提交增值稅申報(bào)表了 但是我有兩張票是上個(gè)月開的 我還沒紅沖 那我要作廢申報(bào)表 先紅沖了再報(bào)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,不需要的,上一個(gè)月開的,你沒有紅沖,也沒有作廢的,需要正常申報(bào),你在這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,下一個(gè)月申報(bào)
2022 08/09 19:32
84784993
2022 08/09 22:40
就是我這個(gè)月開 然后到時(shí)候填入八月的申報(bào)表 對(duì)吧
郭老師
2022 08/09 22:43
你好
是的
是這么做的
閱讀 390