問題已解決

上年的收入沒有開票但賬面正常計提,本年才給開發(fā)商開票,這樣本年開票后賬務需要怎么調(diào)整。上一年計提的為:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

84785043| 提問時間:2022 08/10 15:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,您計提了以后申報增值稅了嗎?然后所得稅匯算清繳那塊怎么做的?
2022 08/10 15:23
84785043
2022 08/10 16:06
增值稅應該報了,因為是之前同事做的,具體不太清楚
李霞老師
2022 08/10 16:10
那你得確定一下這個問題,你要確定好了以后,今年就簡單了,直接做負數(shù)的,嗯憑證就行,就比著你一開始發(fā)給我的那個憑證,然后做成一個負數(shù)的就可以。
84785043
2022 08/10 16:22
嗯嗯,好的,我先查一下,謝謝老師,如果后面發(fā)現(xiàn)其他問題再咨詢
李霞老師
2022 08/10 16:23
祝您生活愉快開心快樂
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