問題已解決

老師,假如自建辦公樓到下月使用,有的發(fā)票還沒收上來,我什么時(shí)候在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?還有那個(gè)決算價(jià)格是什么入賬的跟在建工程固定資產(chǎn)有沒有沖突?麻煩詳細(xì)說一下

84785003| 提問時(shí)間:2022 08/11 14:41
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
驗(yàn)收成功,達(dá)到可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2022 08/11 14:43
84785003
2022 08/11 15:00
那以后建筑方給的發(fā)票呢?
84785003
2022 08/11 15:00
現(xiàn)在還有一部分錢沒給對(duì)方
小寶老師
2022 08/11 15:33
給發(fā)票的時(shí)候,然后沖暫估,沖暫估完了,按照正確的發(fā)票金額記賬
小寶老師
2022 08/11 15:33
未付款可以計(jì)入應(yīng)付賬款。
84785003
2022 08/11 20:19
老師,沖暫估的分錄怎樣做?
小寶老師
2022 08/11 22:20
暫估的分錄是怎么做的?可以截圖嗎??
84785003
2022 08/11 22:43
老師,我要是會(huì)做暫估的分錄我就會(huì)做沖暫估的了,我們是甲方怎么暫估
小寶老師
2022 08/12 05:04
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