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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,上月銷項(xiàng)稅額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額950元,加計(jì)抵減95元,實(shí)際上月加計(jì)抵減50元,留45元下月抵減,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)950
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,50
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50
增值稅加計(jì)扣除的借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入95
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅50,
貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除50
2022 08/12 10:26
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