問題已解決

我們是屬于外貿(mào)企業(yè),2021年陸續(xù)有出口但是也沒開具出口發(fā)票,也沒在出口當(dāng)期申報(bào)這部分的收入,在今年7月才開具了出口發(fā)票且申請退稅,那需要更正以前的增值稅嗎?如果更正了那7月開出的收入又要怎樣申報(bào)呢

84784954| 提問時(shí)間:2022 08/12 10:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,不需要的,因?yàn)榍捌诙紱]有申報(bào)收入,開具在哪一個(gè)期間就在哪一個(gè)期間申報(bào)
2022 08/12 10:06
84784954
2022 08/12 10:09
現(xiàn)在我們稅局要求說更正所屬期的申報(bào)
暖暖老師
2022 08/12 10:11
但是前期沒有開票,你要倒回去申報(bào)在哪里?未開票收入嗎?
84784954
2022 08/12 10:13
說按報(bào)關(guān)時(shí)間上申報(bào)在所屬期
暖暖老師
2022 08/12 10:18
那需要修改前邊所有的申報(bào)表了
84784954
2022 08/12 10:19
好的,謝謝,那還是按稅局的要求先做吧
暖暖老師
2022 08/12 10:20
嗯,那就按照稅務(wù)局的要求去做吧
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