我司7月付了稅控盤(pán)費(fèi)用,稅控盤(pán)可以抵稅,我報(bào)稅的時(shí)候錄入了附表四減免金額,不過(guò)我們進(jìn)項(xiàng)夠抵扣,所以稅控盤(pán)的減免金額沒(méi)有使用 果我司打算注銷公司,那這稅控盤(pán)減免金額會(huì)有影響嗎?要怎么處理呢 這個(gè)減免金額已經(jīng)錄入申報(bào),在增值稅附表四減免金額那里,但是未使用抵稅 還有賬務(wù)要怎么處理呢? 可是我已經(jīng)填寫(xiě)申報(bào)了欸 減免那里有金額,下次有銷項(xiàng)就可以抵 不過(guò)我們銷項(xiàng)不多,不能完全抵完。未抵完剩余的減免金額怎么辦呢 那就是附表四未抵完沒(méi)關(guān)系是吧? 那賬面這260我都轉(zhuǎn)到未交增值稅了,未抵完抵完賬務(wù)怎么處理呢?
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未抵完的留抵就可以了
2022 08/15 10:48
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