问题已解决
呼李霞老師,如在應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,不是意味有應(yīng)交稅稅費(fèi)/未交增值稅嗎?
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嗯,你好,我這樣跟你說一下,這個留底稅額,咱做憑證的時候是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
這是一筆留底的憑證,所以余額時代轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。
2022 08/15 14:57
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2022 08/15 15:05
老師,我就直接互沖算了,摘要如何寫?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 15:09
摘要的話你就寫調(diào)整科目就行,然后相互沖減。
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2022 08/15 15:10
好的,謝謝老師!
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 15:15
祝您生活愉快開心快樂
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