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月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 放置科目:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 這兩者均可嗎?

84785044| 提問時(shí)間:2022 08/16 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
建議放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。
2022 08/16 10:31
84785044
2022 08/16 10:33
那已經(jīng)是認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)票 只是沒有全部抵扣的也要放到未交增值稅里嗎?
郭老師
2022 08/16 10:34
你好,放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面的,然后進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。
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