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國稅代開專用發(fā)票,發(fā)票錯誤,紅沖重新開具,紅沖時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,再次收到專用發(fā)票時,需要進(jìn)項稅額再次計入么?怎么做會計分錄?

84785032| 提問時間:2022 08/18 10:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你再次收到時,再重新按照新的專用發(fā)票,再重新做一個正規(guī)的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費(fèi)用、借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款。
2022 08/18 10:36
84785032
2022 08/18 10:37
紅沖時,只沖銷了進(jìn)賬稅額,沒有沖銷費(fèi)用
李霞老師
2022 08/18 10:39
你好,那你在反方向做個憑證就行,你當(dāng)時怎么沖銷的,現(xiàn)在怎么做一個反方向的平。
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