問題已解決
老師,你好,今年補交了五萬多2019年的所得稅,原因是2019年有100萬的成本,稅務局查出來票有問題呢,出本不合法,那公司繳納的所得稅以及調增利潤,這快怎么做分錄呢,麻煩老師一下,具體寫一下分錄,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸應交稅費企業(yè)所得稅,
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款,
然后把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤
2022 08/19 16:43
84785010
2022 08/19 16:46
是的,是普票
郭老師
2022 08/19 16:46
按照上面的來做就可以的。
84785010
2022 08/19 16:47
老師沒看懂第一筆分錄,貸:以前年度損益調整代替啥
郭老師
2022 08/19 16:50
主營業(yè)務成本的同學
84785010
2022 08/19 17:05
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/19 17:06
不用客氣,工作愉快。
84785010
2022 08/19 17:56
老師,正??缒甓染筒荒芗t沖憑證了吧,用以前年度損益調整科目過渡的
郭老師
2022 08/19 17:59
你好,修改匯算清交的是這么做的。
84785010
2022 08/19 17:59
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/19 18:00
不用客氣,工作愉快。
閱讀 549