問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師收到貨款暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票以后會(huì)開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/20 00:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022 08/20 00:40
84785014
2022 08/20 00:40
如果記應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)行不行?。?/div>
易 老師
2022 08/20 00:47
你好,也可以的, 沒(méi)問(wèn)題
84785014
2022 08/20 01:08
如果貨發(fā)了錢(qián)收了只是發(fā)票沒(méi)開(kāi),也要記預(yù)收賬款嗎?
易 老師
2022 08/20 06:41
如果符合收入的確認(rèn)條件,借:銀行存款賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。按無(wú)票收入申報(bào)
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