問題已解決
一般納稅人的進項票可以這樣做嗎,借:庫存商品應交稅費_應交增值稅_進項稅貸:應付賬款(就是沒有做到那個應交稅費的待低扣的進項稅額)所以可以不做待低扣嗎
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速問速答你好,你已經(jīng)認證了,就得做應交稅費,應交增值稅進項。
2022 08/24 12:27
郭老師
2022 08/24 12:27
應交稅費待抵扣,這個是輔導期,納稅人認證了,稅務局不允許抵扣,需要稅務局那邊比對通過才做的。
84785034
2022 08/24 12:34
認證過了,就是一直到應交稅費-進項票,這樣就做不那個待抵扣分錄了呀
郭老師
2022 08/24 12:37
哦,對的是的,不用做其他的。
84785034
2022 08/24 12:49
為什么是這樣做呢??不太理解,
郭老師
2022 08/24 12:50
應交稅費待抵扣這個是輔導期,納稅人你當月認證了,稅務局不允許申報抵扣,需要稅務局比對通過才可以抵扣的
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