問題已解決
我上個月做了暫估成本 這個學(xué)收了費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來 紅沖了上個月一部分的成本 要怎么做分錄



你好,上個月暫估成本,這個月收到的是費(fèi)用發(fā)票(不是成本發(fā)票),也不能直接紅沖上個月的成本啊?
2022 08/25 09:57

84784993 

2022 08/25 10:00
暫估的是成本費(fèi)用發(fā)票

鄒老師 

2022 08/25 10:00
你好,那收到的發(fā)票,與之前暫估是對應(yīng)的嗎??

84784993 

2022 08/25 10:04
對呀 就是

鄒老師 

2022 08/25 10:05
你好,那就先紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?

84784993 

2022 08/25 10:05
說錯了 我暫估的是成本費(fèi)用發(fā)票

84784993 

2022 08/25 10:05
分錄怎么寫呀

鄒老師 

2022 08/25 10:05
到底是暫估費(fèi)用,還是暫估成本啊?

84784993 

2022 08/25 10:07
費(fèi)用發(fā)票

鄒老師 

2022 08/25 10:07
你好
沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:管理費(fèi)用等科目
根據(jù)發(fā)票做分錄,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目?

84784993 

2022 08/25 10:08
比如說我上月暫估了50000 這個月我收到60363.63 剩下的我怎么弄

鄒老師 

2022 08/25 10:09
你好,這個是超過了,沒有剩下的啊?
