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1.A企業(yè)發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向B單位銷售產(chǎn)品,貨款20000元,增值稅額2600元,共計(jì)22600元。取得不帶息商業(yè)承兌匯票一張,面值22600元。(2)向C公司銷售產(chǎn)品,貨款60000元,增值稅額7800元,共計(jì)67800元。取得期限為3個(gè)月的帶息銀行承兌匯票一張,出票日期為2019年11月1日,票面利率為10%(3)B單位承兌的商業(yè)匯票到期,企業(yè)收回款項(xiàng)22600元,存入銀行(4)向C公司銷售產(chǎn)品所收的銀行承兌匯票到期,企業(yè)收回款項(xiàng),面值68930元,利息565元,共計(jì)69495元。(5)A企業(yè)將持有的賬面價(jià)值為11300元商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓,用以采購材料。材料的價(jià)款為10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問時(shí)間:2022 08/29 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)向B單位銷售產(chǎn)品,貨款20000元,增值稅額2600元,共計(jì)22600元。取得不帶息商業(yè)承兌匯票一張,面值22600元。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)向C公司銷售產(chǎn)品,貨款60000元,增值稅額7800元,共計(jì)67800元。取得期限為3個(gè)月的帶息銀行承兌匯票一張,出票日期為2019年11月1日,票面利率為10% 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)B單位承兌的商業(yè)匯票到期,企業(yè)收回款項(xiàng)22600元,存入銀行 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) (4)向C公司銷售產(chǎn)品所收的銀行承兌匯票到期,企業(yè)收回款項(xiàng),面值68930元,利息565元,共計(jì)69495元。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù),財(cái)務(wù)費(fèi)用 (5)A企業(yè)將持有的賬面價(jià)值為11300元商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓,用以采購材料。材料的價(jià)款為10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù)
2022 08/29 15:11
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