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老師,跨年的固定資產(chǎn)殘值成負(fù)數(shù)了,多提了折舊賬務(wù)處理怎么做

84785000| 提問時(shí)間:2022 08/30 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,不修改匯算清繳的情況下,借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 08/30 09:43
84785000
2022 08/30 12:49
老師,借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,這樣匯算清繳要調(diào)整嗎
郭老師
2022 08/30 12:51
需要的 需要調(diào)增的。
84785000
2022 08/30 13:28
知道了那就管理費(fèi)去吧謝謝
郭老師
2022 08/30 13:29
不用客氣,工作愉快。
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