問題已解決
老師這道題,算18年應(yīng)應(yīng)納所得稅額的時候?yàn)槭裁礇]有8000-75÷0.15+30÷0.1?????
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答75÷0.15,30÷0.1這2個你算出的結(jié)果是什么呢?
2022 08/30 16:10
84784992
2022 08/30 17:08
我的問題是,為什么算應(yīng)納稅所得額時,為什么沒有8000-75÷0.15+30÷0.15
84784992
2022 08/30 17:08
老師,麻煩看完題后看我問的問題,要不然你不知道我問的什么意思
家權(quán)老師
2022 08/30 17:11
你的先搞明白,為啥要75÷0.15,30÷0.1?這些數(shù)字在那個位置?
84784992
2022 08/30 17:17
75是上期的遞延所得稅資產(chǎn)30是遞延所得稅負(fù)債
84784992
2022 08/30 17:18
我不明白為什么當(dāng)年不??這倆數(shù),
84784992
2022 08/30 17:18
我說的很明白了,我的問題,
麻煩老師看看題,看看答案我手指的地方
家權(quán)老師
2022 08/30 17:22
你好,沒看見你那個什么75和30是怎么來的。
現(xiàn)在講一下解題思路
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增項(xiàng)目-納稅調(diào)減項(xiàng)目
84784992
2022 08/30 17:26
這里,我之前見過另外一套題是要減去上一年的遞延所得稅資產(chǎn)余額的
84784992
2022 08/30 17:27
我下面給你發(fā)另一套涉及這個的題,我迷了
84784992
2022 08/30 17:27
這套題她就減去上一年的遞延所得稅資產(chǎn)的余額了
84784992
2022 08/30 17:28
所以我有點(diǎn)迷糊了,算應(yīng)納稅所得額時上一年的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債余額需不需要考慮進(jìn)去
家權(quán)老師
2022 08/30 17:30
你好那個是以前年度的,得看本年的哪些業(yè)務(wù)涉及到會計(jì)和稅法的差異,才需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額哈
84784992
2022 08/30 17:34
不懂啊,三個問題1這句話能說明白點(diǎn)嗎謝謝,2 ?為什么給你發(fā)的第二套題,這個答案就可以再算應(yīng)納稅所得額時扣除,我不太懂呀?3什么情況下算應(yīng)納稅所得額時可以加減上一年的遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債?
家權(quán)老師
2022 08/30 17:53
那個減去那個12.5/25%是彌補(bǔ)虧損,當(dāng)然要減的哈。其他項(xiàng)目不涉及到會計(jì)和稅法的差異,不需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
84784992
2022 08/30 20:52
好的謝謝了老師,我弄混了
家權(quán)老師
2022 08/30 22:59
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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