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老師,收到公司中秋節(jié)購買的月餅發(fā)票(送客戶),會計分錄是:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 付款時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

84785024| 提問時間:2022 08/31 14:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯,就是這么做的。
2022 08/31 14:48
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