問題已解決

老師,請看我的分錄寫的是否正確。購入原材料,借:原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進13 貸:銀行存款 113 領(lǐng)用原材料,借:庫存商品 1000 貸:原材料1000 銷售,借:銀行存款 2260 貸: 主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費-銷260 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000

84784994| 提問時間:2022 08/31 16:52
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 這個不對。 中間分錄應(yīng)該是這樣的。 領(lǐng)用原材料 借? 生產(chǎn)成本 1000 貸 原材料 1000 產(chǎn)品入庫? 借 庫存商品 1000 貸 生產(chǎn)成本 1000 其他的都沒有問題。
2022 08/31 17:15
84784994
2022 08/31 18:16
老師,麻煩你一下,我們老板給我出的就是這樣的難題:大概意思就是上面的分錄,就是我們幫別人開票,需要繳納的各項稅合計,然后讓別人再給我們,你能幫我算算我們應(yīng)該收回多少錢嗎?
星河老師
2022 08/31 18:18
同學(xué) 這個是你幫別人代開發(fā)票嗎? 這個要看代開發(fā)票的金額是多少,稅率是多少,你們有多少進項稅票。計算出增值稅之后還要計算附加稅。 這個都是需要綜合評估的。
84784994
2022 08/31 18:33
我都計算了,進項發(fā)票別人開給我們的他們屬于免稅,所以我們沒有進項,那就是有個增值稅吧,還有企業(yè)所得稅我也會算的,還有附加稅,我想知道的就是比如我們花2100萬購進的東西,這個2100萬算不算成本,也得加上?
星河老師
2022 08/31 19:12
你好 剛才去吃飯了~現(xiàn)在回來了。 們花2100萬購進的東西,這個2100要計入成本,以及購進的時候發(fā)生的價外費用(如有)都要算到成本中。
84784994
2022 08/31 19:43
老師我知道你應(yīng)該吃飯去了,我不想再把問題描述一遍問別的老師了,我為了這個問題糾結(jié)一下午了。我老板讓我算我們開票需要繳納到的各項稅,這些我都知道的,可是我糾結(jié)的就是我掏2100萬購入的,這個錢是不是也要給別人要,讓別人給我們,我剛才問別的老師,她回復(fù)說,這2100萬對于我們并沒有損失,因為我們賣產(chǎn)品也收入款了,我想知道我算的時候到底要不要告訴老板這2100萬也要給別人要過來。我快瘋了。。。。。。。。
星河老師
2022 08/31 19:50
同學(xué), 這個是這么理解的。 首先你花了2100萬元買東西,那你購進產(chǎn)品的目的是為了銷售,銷售出去是為了實現(xiàn)收入賺錢。 那你跟別人要的錢就要包括: 2100的成本+增值稅費+附加稅費+其他價外費用 +產(chǎn)品的利潤
星河老師
2022 08/31 19:51
同學(xué), 沒關(guān)系的 這個不要急 慢慢來 ····我們一定能解決的。
星河老師
2022 08/31 19:52
同學(xué), 沒關(guān)系的 這個不要急 慢慢來 ····我們一定能解決的。放心~
84784994
2022 08/31 20:02
我不明白的是,比如我花2100萬,但是我又收到2200萬,我也沒有損失好像,我損失的就是繳納的增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,這些是額外出去的吧?那我為什么還得給別人要這2100萬呢?
星河老師
2022 08/31 20:12
同學(xué), 你實際要付出去2100和各項成本費用。 然后收2200即可,不需要再收2100啦,再收2100你就等于收了 2200+2100了。
84784994
2022 08/31 20:23
我說的2100萬是相對于我購進時的支出去的錢,2200萬是我賣出去時我收到的錢,但是我要問的是,我既然幫別人賣原材料,當(dāng)初購進花的錢要不要算進去?
星河老師
2022 08/31 20:32
當(dāng)初購進花的錢要計算進去,這個2100萬作為你們的成本? 你的利潤=2200-2100-各項稅費-價外費用
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