問題已解決

老師,我們的扣員工的水電費(fèi) ,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款-水電費(fèi)。然后 其他應(yīng)收款-水電費(fèi)就有負(fù)數(shù)。其他應(yīng)收款-水電費(fèi)這個(gè)科目要怎么平賬呢?

84785009| 提問時(shí)間:2022 08/31 19:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到水電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候您分錄怎么寫的
2022 08/31 19:06
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