问题已解决
上月開的銷售發(fā)票,已經做賬了,但是開錯了,這個月要沖紅,怎么做賬



你好,這個月借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
2022 09/02 08:30

84785046 

2022 09/02 08:36
意思就是這個把上個月的分錄沖紅,然后重新做一個?是嗎

郭老師 

2022 09/02 08:38
是的,開負數(shù)發(fā)票,然后再開正確的。

84785046 

2022 09/02 08:39
那上個月的庫存已經結轉過了,這個月咋辦

郭老師 

2022 09/02 08:41
哦,你的庫存結轉的不對嗎?如果對的話,不需要調整的。

84785046 

2022 09/02 08:42
上月這筆銷售的庫存已經結轉了,這個月不是把收入沖紅又重新做了一筆,不用結轉了嗎,

郭老師 

2022 09/02 08:43
是的是的,不需要結轉啦。

84785046 

2022 09/02 08:44
那就正常做一筆銷售分錄,然后這個月結轉成本的時候,不結轉這筆是嗎?

郭老師 

2022 09/02 08:46
你好,對的是的,那你這個月再紅,沖你的成本,再結轉你的成本,一正數(shù)一負數(shù),這不相當于沒有。
