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我們公司幫人家賣產(chǎn)品,客戶直接付款給那家公司,然后我們公司直接收分紅,如果開票給客戶,那么差價部分應(yīng)該怎么操作呢?比如客戶下單1000含稅價的產(chǎn)品,如果他們給客戶開票1000,又要給我們分紅300,這300的稅應(yīng)該怎么操作呢

84785008| 提問時間:2022 09/02 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你們單位主營是什么的?代理服務(wù)的嗎?
2022 09/02 15:48
84785008
2022 09/02 15:58
不是,外貿(mào)公司
84785008
2022 09/02 16:00
研發(fā) 批發(fā) 零售
郭老師
2022 09/02 16:04
看一下你有其他的服務(wù)類的經(jīng)營范圍嗎?你給人家開服務(wù)類的
84785008
2022 09/02 16:09
你看圖片
郭老師
2022 09/02 16:14
你開研發(fā)的,對方用得到嗎?
郭老師
2022 09/02 16:14
看一下對方能用得到哪些?
84785008
2022 09/02 16:18
就是給我們的差價我們開稅率最小的票,這個意思嗎
郭老師
2022 09/02 16:21
不是這個意思的,因為開銷售貨物的你影響你的庫存。
84785008
2022 09/02 16:22
好吧,明白了
郭老師
2022 09/02 16:24
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