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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前未付尾款,對(duì)方不肯開(kāi)發(fā)票回來(lái),但是已經(jīng)做了設(shè)備暫估,現(xiàn)在付了尾款,發(fā)票回來(lái)后,這個(gè)發(fā)票要放在之前暫估設(shè)備價(jià)值的月份嗎
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速問(wèn)速答你需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,這個(gè)發(fā)票不允許提前做。
2022 09/02 16:15
84784973
2022 09/02 16:18
老師為啥不能提前,我這個(gè)是設(shè)備,我肯定要暫估了做折舊呀
郭老師
2022 09/02 16:19
你好,稅務(wù)局查到的話,要求你們單位寫(xiě)說(shuō)明,記賬憑證是七月份兒,然后你的發(fā)票是十月份的。
84784973
2022 09/02 16:27
可是我之前是按照不含稅的金額暫估入賬,然后用不含稅的金額已經(jīng)折舊了,現(xiàn)在沖紅重新做會(huì)有影響嗎
郭老師
2022 09/02 16:27
沒(méi)有影響的,原值也不變。
84784973
2022 09/02 16:35
老師,沖紅是不是就原來(lái)的分錄在收到的發(fā)票的月份做紅字就可以了
84784973
2022 09/02 16:38
老師,有一個(gè)設(shè)備分開(kāi)2個(gè)月份開(kāi)發(fā)票給我,我是要在發(fā)票開(kāi)完的那個(gè)月份,沖紅再入賬嗎
郭老師
2022 09/02 16:39
你好,不涉及到損益類(lèi)的,直接做相反的分錄,然后再做發(fā)票。
郭老師
2022 09/02 16:39
可以的,可以這么做的。
84784973
2022 09/02 16:47
老師,發(fā)票分開(kāi)兩個(gè)月開(kāi)完,比如我是8月份付了一筆錢(qián)后,他才肯開(kāi)全票給我,但是這筆設(shè)備我還是有未付款的,我之前做暫估的時(shí)候,也是有多余的錢(qián)放在設(shè)備應(yīng)付賬款里的,那我8月份付的這筆錢(qián)要怎么做賬,我又不能沖紅重新做,如果沖減應(yīng)付賬款,之前才掛了兩萬(wàn)多,這次付的是八萬(wàn)多
郭老師
2022 09/02 16:48
8月給你開(kāi)了發(fā)票,你直接借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,銀行存款不就可以了
84784973
2022 09/02 16:50
之前掛的應(yīng)付賬款。就是我暫估設(shè)備價(jià)值后,沖了付給人家的預(yù)付款后還差的錢(qián),這個(gè)錢(qián)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784973
2022 09/02 16:50
可是他8月沒(méi)開(kāi)完,只開(kāi)了一半,剩下9月才開(kāi)
郭老師
2022 09/02 16:53
借應(yīng)付賬款貸銀行存款2萬(wàn),
借應(yīng)付賬款貸銀行存款8萬(wàn),
如果下一個(gè)月支付剩余的2萬(wàn),
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款10萬(wàn),
銀行存款2萬(wàn)。
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