問(wèn)題已解決

要計(jì)提這個(gè)月的社保公積金,單位和個(gè)人部分怎樣做賬,支付時(shí)候又怎樣做賬

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/06 08:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022 09/06 08:26
84785023
2022 09/06 08:27
社保公積金,個(gè)人部分研究會(huì)嗎
易 老師
2022 09/06 08:29
個(gè)人部分研究會(huì)嗎?老師對(duì)你的題干表意不是很明白,您重新梳理一下可以嗎?
84785023
2022 09/06 08:30
個(gè)人部分要計(jì)提出來(lái)嗎
易 老師
2022 09/06 08:32
是的沒(méi)錯(cuò),這 是發(fā)放了就要的
84785023
2022 09/06 08:32
計(jì)提怎么做賬呢
易 老師
2022 09/06 08:33
借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
84785023
2022 09/06 08:36
和公司的一起計(jì)提,怎么做賬呢
易 老師
2022 09/06 08:43
這個(gè)不和公司計(jì)提的,公司是單獨(dú)計(jì)提的,一、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
84785023
2022 09/06 08:52
上個(gè)月計(jì)提,做成了,管理費(fèi)用~社保,其他應(yīng)付款~社保,貸方是應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
易 老師
2022 09/06 09:04
同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
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