問(wèn)題已解決
企業(yè)之前一直沒(méi)交過(guò)增值稅,一直都有留底。本月,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額大了。我需要計(jì)提增值稅,分錄怎么做?
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如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2022 09/07 15:20
84785010
2022 09/07 15:30
明白了,那我進(jìn)項(xiàng)要是比銷項(xiàng)稅額多的話,那我月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?要是結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢
meizi老師
2022 09/07 15:31
你好;? 可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? ?等著有稅費(fèi)要繳納; 一起結(jié)轉(zhuǎn)??
84785010
2022 09/07 15:33
明白了,謝謝老師
meizi老師
2022 09/07 15:36
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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