問題已解決
簡易計稅項目,取得的分包是免稅發(fā)票 ,請問填報增值稅的時候,附表三本期發(fā)生額那一欄能填取得分包發(fā)票的金額扣除申報嗎?如果可以 ,分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費簡易計稅
借主營業(yè)務成本
應交稅費簡易計稅
貸銀行存款
2022 09/07 21:28
84785008
2022 09/07 21:31
開出去的發(fā)票是3%的專票,收的分包發(fā)票是免稅發(fā)票, 這樣的話,豈不是應交稅費簡易稅 有余額?賬上體現(xiàn)還是要交稅?
郭老師
2022 09/07 21:33
你好
進項發(fā)票價稅合計100
借主營業(yè)務成本100/1.03
應交稅費簡易計稅100/1.03*3%
貸銀行存款100
84785008
2022 09/07 21:38
收到分包的免稅發(fā)票100 , 正常做賬不是: 借:主營業(yè)務成本100,貸:銀行存款100, 發(fā)票上體現(xiàn)免稅的 ,相當于稅率就是0,也可以按你以上的分錄寫嗎?拆分成應交稅費簡易計稅100/1.03*0.03嗎 ?
郭老師
2022 09/07 21:41
是啊
硬給他們拆開了的
84785008
2022 09/07 21:43
我以為不能這么操作呢 ,沒風險吧?
郭老師
2022 09/07 21:52
那樣操作的借成本
100
貸銀行100
嗎
84785008
2022 09/07 21:56
現(xiàn)在是我報增值稅得時候 ,附表三在本期發(fā)生額那一欄填了勞務分包開得免稅發(fā)票上的金額,繳納的稅額減少了,現(xiàn)在是賬務上不知道怎么處理
84785008
2022 09/07 21:59
因為以前開出去的是3個點,收到的勞務分包發(fā)票也是3個點稅率的發(fā)票,我就知道怎么處理, 應交稅費簡易計稅剛好3-3=0,現(xiàn)在變成免稅發(fā)票 ,稅率是***,我就不知道怎么處理了
郭老師
2022 09/07 21:59
我上面寫的沒有問題的,肯定是正確的
84785008
2022 09/07 22:01
好的 謝謝你了
郭老師
2022 09/07 22:02
不用客氣
工作愉快
閱讀 585