問題已解決
老師,增值稅已交因緩交退回,增值稅申報表在第一次繳納是已填入本期繳納欠繳稅款項中,那8月到期重新扣款是本期繳納欠交稅款是否要填?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個就不用填寫了,因為這個事本身可以享受政策,你又退回的。
2022 09/08 13:48
84785041
2022 09/08 15:22
那第二次扣款表中自動帶出此數(shù)怎么辦
陳詩晗老師
2022 09/08 15:22
你指的是哪個地方自動帶出了哪一行。
84785041
2022 09/08 15:28
31欄本期繳納欠交稅款
陳詩晗老師
2022 09/08 15:32
那你這個退回的時候,你在這里用負(fù)數(shù)填寫,你看能不能申報
84785041
2022 09/08 15:36
退回時我問過大廳說這一欄不可以填負(fù)數(shù)
陳詩晗老師
2022 09/08 15:38
那這種情況你那個系統(tǒng)里面就沒辦法處理了,你只能去大廳處理了,就是你退回的那次要去大廳處理。
84785041
2022 09/08 15:46
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 09/08 16:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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