問(wèn)題已解決

老師,增值稅已交因緩交退回,增值稅申報(bào)表在第一次繳納是已填入本期繳納欠繳稅款項(xiàng)中,那8月到期重新扣款是本期繳納欠交稅款是否要填?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/08 13:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)就不用填寫了,因?yàn)檫@個(gè)事本身可以享受政策,你又退回的。
2022 09/08 13:48
84785041
2022 09/08 15:22
那第二次扣款表中自動(dòng)帶出此數(shù)怎么辦
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 15:22
你指的是哪個(gè)地方自動(dòng)帶出了哪一行。
84785041
2022 09/08 15:28
31欄本期繳納欠交稅款
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 15:32
那你這個(gè)退回的時(shí)候,你在這里用負(fù)數(shù)填寫,你看能不能申報(bào)
84785041
2022 09/08 15:36
退回時(shí)我問(wèn)過(guò)大廳說(shuō)這一欄不可以填負(fù)數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 15:38
那這種情況你那個(gè)系統(tǒng)里面就沒(méi)辦法處理了,你只能去大廳處理了,就是你退回的那次要去大廳處理。
84785041
2022 09/08 15:46
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 16:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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