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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,商品入庫時(shí),專票上的稅金我記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多,這個(gè)稅我想下個(gè)月抵扣,要怎么記賬啊?謝謝!
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速問速答你好認(rèn)證了嗎
沒認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022 09/09 15:35
84785015
2022 09/09 15:37
老師,如果沒有認(rèn)證,就做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣”,然后下個(gè)月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。對嗎?
郭老師
2022 09/09 15:38
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。這個(gè)是二級(jí)科目。
84785015
2022 09/09 15:40
如果沒有認(rèn)證,就做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證”,然后下個(gè)月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”。對嗎?
郭老師
2022 09/09 15:41
喂的吃的是這么做的。
郭老師
2022 09/09 15:41
對的,是的,是這么做的。
84785015
2022 09/09 15:44
老師,如果進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證了是10,但是銷項(xiàng)稅只有7,那我的未交增值稅就是 -3,表示這個(gè)月不用交增值稅。對嗎?
郭老師
2022 09/09 15:50
對的,是的,是這么做。
84785015
2022 09/09 15:53
老師,那電子稅務(wù)局,增值稅申報(bào)表怎么填呢?附列資料一是本期銷售情況明細(xì),附列資料二是本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)。謝謝!
84785015
2022 09/09 15:54
是和原來一樣填寫嗎
郭老師
2022 09/09 15:54
你好,附表一填寫銷售額稅額7
附表二填寫在35欄,填寫10
剩余的在主表自動(dòng)留底
84785015
2022 09/09 15:57
“剩余的在主表自動(dòng)留底”是3, 請問不需要我在賬上做任何分錄嗎?
郭老師
2022 09/09 15:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額。
84785015
2022 09/09 15:59
好的。然后下個(gè)月有銷項(xiàng)稅是5,那下個(gè)月,只要交5-3=2的增值稅。
郭老師
2022 09/09 16:07
對的,是的,是這么做的。
84785015
2022 09/09 16:08
明白了,謝謝!再請教下,公司買的小車,收到機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,上面注明的稅額,也是在電子稅務(wù)局勾選抵扣嗎?
郭老師
2022 09/09 16:10
對的,是的,是這么做的。
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