問題已解決

老師麻煩問下如果我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對就是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期初數(shù)減去期末數(shù)不等于利潤表中的凈利潤這個(gè)需要怎么去調(diào)整 前年和去年的報(bào)表

84785008| 提問時(shí)間:2022 09/11 12:50
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,前年和去年的報(bào)表,一般情況下,應(yīng)試查明原因,是利潤表的錯(cuò)誤,就調(diào)整利潤表的數(shù)據(jù),如果是資產(chǎn)負(fù)債表的原因,不需要調(diào)整,加減以前年度損益或者利潤分配科目中的相關(guān)發(fā)生額,能對上,就行了。
2022 09/11 12:53
84785008
2022 09/11 12:57
那就是需要做分錄調(diào)整下數(shù)字就行了是吧
王雁鳴老師
2022 09/11 12:58
同學(xué)你好,這種情況,不需要做分錄,只需要調(diào)整利潤表就行了,主要是利潤表取數(shù)不正確。
84785008
2022 09/11 13:00
是直接修改嗎老師
王雁鳴老師
2022 09/11 13:02
同學(xué)你好,是的,直接修改就行了。
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