問題已解決

情況比較特殊,涉及到跨年,麻煩老師幫看一下對(duì)不對(duì),不對(duì)的話怎么做分錄,最好后面有金額,謝謝。

84784969| 提問時(shí)間:2022 09/13 11:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 09/13 11:53
84784969
2022 09/13 11:53
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 09/13 12:00
那就最后一個(gè)分錄先用以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸固定資產(chǎn)清理 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784969
2022 09/13 12:10
前面三個(gè)分錄和金額是對(duì)的,就是改最后一個(gè)分錄科目就行了是嗎?
樸老師
2022 09/13 12:16
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確
84784969
2022 09/13 12:23
老師,那個(gè)滯納金需要計(jì)入固定資產(chǎn)清理嗎?
樸老師
2022 09/13 12:24
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面
84784969
2022 09/13 12:33
直接計(jì)入2022年的營業(yè)外支出,不用通過未分配利潤和固定資產(chǎn)清理科目了是嗎?
樸老師
2022 09/13 12:39
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
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