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老師,我們7月賬上做了稅控服務(wù)費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對

84784989| 提問時間:2022 09/13 18:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是不準(zhǔn)備抵扣嗎?
2022 09/13 18:27
84784989
2022 09/13 18:28
要呀,這9月申報準(zhǔn)備抵扣啦,你看一下7月賬務(wù)處理有問題沒
84784989
2022 09/13 18:29
還是,借:應(yīng)交稅費~減免稅280 貸:銀行存款 280
小菲老師
2022 09/13 18:30
同學(xué),你好 可以的 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用? ?負(fù)數(shù)?
84784989
2022 09/13 18:31
9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?
小菲老師
2022 09/13 18:31
同學(xué),你好 9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄
84784989
2022 09/13 18:33
在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月
小菲老師
2022 09/13 18:34
同學(xué),你好 你什么時候抵扣,你什么時候?qū)?/div>
84784989
2022 09/13 18:35
我現(xiàn)在9月份準(zhǔn)備申報8月份的稅啊,合理的話應(yīng)該做在8月合適吧
小菲老師
2022 09/13 18:36
同學(xué),你好 那你8月份抵扣,做在8月份
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