問題已解決
查到公司2019年有4張跨月紅沖發(fā)票未入賬,增值稅申報表是對的,現在我如何做賬調整,是直接做在當期嗎?金額加起來3萬左右
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2022 09/15 20:27
84785024
2022 09/15 21:11
是銷售的紅字發(fā)票
84785024
2022 09/15 21:12
不做在當期嗎?那這樣以前年度的所得稅就交多了
家權老師
2022 09/15 21:37
都跨年的了呀,應該調整19年的利潤
84785024
2022 09/15 21:38
那就是19年主營業(yè)務收入做多了,多交稅了
家權老師
2022 09/15 21:41
是的,就是19年主營業(yè)務收入做多了,多交稅了
84785024
2022 09/15 21:41
那就是還是用以前年度損益調整來做,多交稅就不用管了
家權老師
2022 09/15 21:57
是的,還是用以前年度損益調整來做,多交稅就不用管了
閱讀 122