問題已解決
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
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速問速答對的,你要紅沖成本,在做一個正確的成本
2022 09/17 19:07
84785031
2022 09/17 19:10
老師請問怎么做賬
venus老師
2022 09/17 19:17
之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么(?o?; 這個你在做一個一模一樣紅字的
84785031
2022 09/17 19:18
老師在做一個紅沖成本的,我的庫存商品就是負數(shù)了
venus老師
2022 09/17 19:21
不可能的(;_;)你先暫估,同事暫估成本
到了新發(fā)票,紅沖暫估庫存商品,同時紅沖暫估成本,再做一個新的庫存商品和成本
84785031
2022 09/17 19:23
問題就是當時我沒有紅沖成本,結(jié)果銷售的時候我應(yīng)該不在結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)果又結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在庫存商品沒有了,銷售完了
venus老師
2022 09/17 20:36
那你就是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本呀
84785031
2022 09/17 20:38
嗯,等我上班在查一下賬,到底錯誤在哪里?
venus老師
2022 09/17 20:39
好的同學(xué)祝你生活愉快
84785031
2022 09/17 20:41
老師我暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本10萬貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,次月紅沖借:主營業(yè)務(wù)成本-10萬,貸應(yīng)付賬款暫估10萬,這樣紅沖是對的嗎?
venus老師
2022 09/17 20:57
就是這樣紅沖的,同學(xué)
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