問(wèn)題已解決

貿(mào)易公司當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月賣(mài)出一批貨物,當(dāng)月抵扣這批貨物的稅款,該把進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅改成應(yīng)交稅金科目呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/21 10:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
分別計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
2022 09/21 10:32
84785010
2022 09/21 10:40
該批貨物稅款當(dāng)月已抵扣,應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)還是改銷(xiāo)項(xiàng)呢
家權(quán)老師
2022 09/21 10:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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