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小規(guī)模比如購買材料款銀行已付!發(fā)票未開!可是供應(yīng)商是隔了兩三個(gè)月才開票!怎么做分錄!

84784968| 提問時(shí)間:2022 09/21 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料貸銀行存款,正常做賬,發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022 09/21 11:19
84784968
2022 09/21 11:22
比如了6月購買材料!材料已到已付款!就是9月份才開來發(fā)票!發(fā)票可以直接放到6月份嗎
郭老師
2022 09/21 11:23
可以的,需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,不能。
郭老師
2022 09/21 11:23
不可以的,需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,發(fā)票不能提前做。
84784968
2022 09/21 11:26
謝謝老師
郭老師
2022 09/21 11:27
不用客氣工作順利
84784968
2022 09/21 14:11
老師!如果是費(fèi)用呢?錢已付!發(fā)票也跨月才開過來!怎么做分錄!
郭老師
2022 09/21 14:13
你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款發(fā)票到了之后紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
84784968
2022 09/21 14:16
老師您好!可是已經(jīng)付款了
郭老師
2022 09/21 14:17
借管理費(fèi)用貸銀行存款, 借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,哪里有問題嗎?
84784968
2022 09/21 14:19
老師!那筆費(fèi)用是銀行付出去的也只是發(fā)票沒有開過而已,也是跨了幾個(gè)月份
郭老師
2022 09/21 14:20
你好,費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了,借管理費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)不對(duì)嗎?
郭老師
2022 09/21 14:20
企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月的做到當(dāng)月的費(fèi)用里面不對(duì)嗎?
84784968
2022 09/21 14:21
是六月發(fā)生的付的款!9月份開的發(fā)票
郭老師
2022 09/21 14:22
六月份做費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
84784968
2022 09/21 14:22
6月份計(jì)借管理費(fèi)用 貸銀行存款
郭老師
2022 09/21 14:22
你在看我下我下面寫的 借管理費(fèi)用貸銀行存款發(fā)票到了之后紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/21 14:22
發(fā)票到了之后,紅沖,然后再做發(fā)票的。
84784968
2022 09/21 14:26
6月份計(jì)借管理費(fèi)用 貸銀行存款!不用附發(fā)票!
84784968
2022 09/21 14:27
到9月份做一次紅沖
郭老師
2022 09/21 14:31
是的是的,是這么做的。
84784968
2022 09/21 14:43
謝謝老師
84784968
2022 09/21 14:44
老師您好!我還有一個(gè)問題問你一下!就是法人像公司借款!
84784968
2022 09/21 14:45
法人像公司借款!用發(fā)票報(bào)銷可抵嗎
郭老師
2022 09/21 14:48
你好,可以的,可以這么做。
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