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請客戶吃飯開的餐飲票可以用作費用票嗎

84785042| 提問時間:2022 09/21 17:17
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 一般作為業(yè)務(wù)招待費用
2022 09/21 17:18
84785042
2022 09/21 17:18
可以用來抵扣企業(yè)所得稅吧
來來老師
2022 09/21 17:21
可以 但匯算清繳有調(diào)整 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 依據(jù) 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)
84785042
2022 09/21 17:22
不會超過的,每次都是兩百左右
來來老師
2022 09/21 17:24
那也要調(diào)整 因為發(fā)生就要調(diào)整 是稅法上說的兩個標準較低的那個作為稅前扣除標準
84785042
2022 09/21 18:19
也就是說1000塊,按照600去算對吧
來來老師
2022 09/21 18:34
這個還得看收入的 如你有1000塊錢的收入,同時又招待發(fā)生了1000,那么實際發(fā)生的是60%就是600塊,而稅還有一條標準收入的5‰,這樣算下來最低標準是五塊,也就是1000的招待費你只能抵五塊
來來老師
2022 09/21 18:35
極端的情況下,如果你沒有收入,招待費一分錢也不能在企業(yè)所得稅前抵扣
來來老師
2022 09/21 18:36
但是如果企業(yè)收入比較多的話,招待費還是可以抵扣一部分利潤的
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