問(wèn)題已解決

老師,是每一家公司都要提取法定盈余公積嗎?是從公司成立起,每年都要提嗎?什么時(shí)候提?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/22 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有限公司需要 年末 有盈利的才計(jì)提,虧損的不用。
2022 09/22 08:28
84784987
2022 09/22 08:35
老師,我現(xiàn)在在的這家公司,是2017年成立的,由于公司現(xiàn)在需要審計(jì),要提供2019年的報(bào)表,我就檢查了一下之前的報(bào)表,由于勾稽關(guān)系有問(wèn)題,我就查了下 原因。首先,兼職會(huì)計(jì)在2019年3月從他的上一任會(huì)計(jì)那里,通過(guò)給到的科目余額表建賬,但是,他建賬的時(shí)候就有三個(gè)損益科目(管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出,所得稅費(fèi)用)有期初余額,三個(gè)金額加上起來(lái)有1056.6,但是當(dāng)時(shí)他沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,也沒(méi)做過(guò)賬務(wù)調(diào)整。我檢查了一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,除了有這個(gè)差異,我看了下他2019年的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬,他做了一筆稅后凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本的。老師,是不是不可以用稅后利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本?
郭老師
2022 09/22 08:38
你好轉(zhuǎn)的是實(shí)收資本嗎?如果是的話可以的。如果是有限公司個(gè)人股東的話,也得交20%的個(gè)稅。
84784987
2022 09/22 08:41
老師,我等會(huì)兒去辦公室把那筆憑證找出來(lái)拍給您看看。這個(gè)只是昨天我翻出來(lái)的明細(xì)賬,還沒(méi)看這一筆對(duì)應(yīng)的憑證的
郭老師
2022 09/22 08:42
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配, 計(jì)提盈余公積 然后利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)資本
84784987
2022 09/22 08:49
老師,您的意思是,個(gè)人股東用分紅的利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,還需要繳納20%個(gè)稅?
郭老師
2022 09/22 08:49
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84784987
2022 09/22 08:51
老師,個(gè)人股東分紅的利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,賬務(wù)上怎么體現(xiàn)的?
郭老師
2022 09/22 08:53
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn), 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸實(shí)收資本、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
84784987
2022 09/22 09:02
老師,您看下,這筆就是他2019年年末做的一筆稅后利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的
郭老師
2022 09/22 09:04
他寫的這個(gè)不對(duì)的。
84784987
2022 09/22 09:06
我看他的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表上,也并沒(méi)有提取過(guò)盈余公積。2019年12月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是9648467.45
郭老師
2022 09/22 09:08
你好,你可以現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784987
2022 09/22 09:10
老師,由于現(xiàn)在要給審計(jì)提供2019年的報(bào)表。那2019年的報(bào)表現(xiàn)在看,是有問(wèn)題的。就是我跟老師您說(shuō)的這兩個(gè)問(wèn)題。2019年12月的報(bào)表需要調(diào)嗎?因?yàn)檎{(diào)賬也只能在今年調(diào)吧?
郭老師
2022 09/22 09:10
你好,你調(diào)整了之后,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎?如果能的話,可以的,你可以補(bǔ)上。
84784987
2022 09/22 09:11
老師,我的意思是,只單獨(dú)調(diào)一份提供給審計(jì)的報(bào)表?
郭老師
2022 09/22 09:11
不可以的,你申報(bào)的數(shù)據(jù)和你賬上的需要是一致的。
84784987
2022 09/22 09:13
老師,那2019年的報(bào)表該怎么改?調(diào)整期初未分配利潤(rùn)金額嗎?只把差額調(diào)對(duì)就行?
84784987
2022 09/22 09:13
我說(shuō)的是調(diào)2019年12月資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)金額?
郭老師
2022 09/22 09:16
你反結(jié)賬修改, 企業(yè)提取盈余公積時(shí),按本年凈利潤(rùn)*10% 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
郭老師
2022 09/22 09:16
分紅的按照我寫的那一個(gè)來(lái),但是你需要補(bǔ)個(gè)稅。
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