問題已解決
老師好,暫估入賬,發(fā)票未到,材料已經領用完了1年以后發(fā)票才到,怎么做分錄
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速問速答暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2022 09/25 21:30
84784972
2022 09/25 21:33
票到之前生產領料的分錄呢
易 老師
2022 09/25 21:39
正常領用就可以的,借:生產成本- 5000
貸:原材料- 5000
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