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詳細(xì)計算答案 附帶過程、結(jié)果
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速問速答你好
(1)8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-20-80-200=830
(2)轉(zhuǎn)讓所得=800-100=700
稅法上,實際上轉(zhuǎn)讓所得只有200*0.5=100
所以要調(diào)減應(yīng)納稅所得額:700-100=600
(3)制造企業(yè)按實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除
所以研究開發(fā)費用要調(diào)減應(yīng)納稅所得額:400*100%=400
業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:80-40=40
(4)稅法上扣除限額=8000*0.15=1200
廣告費要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:1500-1200=300
(5)國債收入是免稅,故應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)減150
(6)稅法上扣除限額=200*0.06=12
利息支出要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:20-12=8
(7)稅收滯納金不可以在稅前扣除,補(bǔ)繳高管個人所得稅不可以在稅前扣除
營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額:7+15=22
(8)應(yīng)納稅所得額:830-600-400+40+300-150+8+22=50
(9)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:50*0.25=12.5
2022 09/25 23:07
84785010
2022 09/25 23:27
第一問2B是什么啊
84785010
2022 09/25 23:28
不好意思 忽略上面2B那個問題
84785010
2022 09/25 23:29
請問 第一問 20萬利息費用 不是包括在財務(wù)費用里面了嗎 為什么算會計利潤的時候還要另外減掉
泡泡醬老師
2022 09/25 23:40
你好,因為按照稅法上,利息扣除限額只能是12萬,但是公司計提了20萬,多故計提了8萬,20萬的利息包含在財務(wù)費用里面,但是按照稅法的要求,多計提了8萬,所以需要另外減掉8萬
84785010
2022 09/25 23:44
那算會計利潤的時候你給的答案為什么是直接減了這20萬
泡泡醬老師
2022 09/25 23:56
根據(jù)題目來看,如果財務(wù)費用中200萬包含了這20萬利息,應(yīng)該會說其中包含了向非金融企業(yè)借款這一筆
84785010
2022 09/26 00:00
所以題目在財務(wù)費用沒另外說明含比如利息費用這筆錢的時候 算會計利潤還是要單獨減掉的對吧
泡泡醬老師
2022 09/26 00:03
你好,是的,如果財務(wù)費用沒另外說明的話,還是需要單獨減掉
84785010
2022 09/26 00:07
(2)和(7)都是扣除 為什么(2)是調(diào)增 (7)是調(diào)減
泡泡醬老師
2022 09/26 00:12
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入,500萬以內(nèi)的免稅,500萬以上的減半征收,故需調(diào)減600萬
(7)稅收滯納金和補(bǔ)繳高管個人所得稅不可以在稅前扣除,同時他們計入了營業(yè)外支出,故需調(diào)增
84785010
2022 09/26 02:24
(3)業(yè)務(wù)招待費調(diào)增為什么這樣算 (4)8000哪來的
84785010
2022 09/26 02:25
(2)和(6)都是扣除 為什么(2)是調(diào)增 (6)是調(diào)減
泡泡醬老師
2022 09/26 09:03
(3)稅法上業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn),是按業(yè)務(wù)招待費的60%和營業(yè)收入的0.005的孰低來看的,所以業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是40,(4)稅法上,廣告費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是營業(yè)收入的15%,8000是營業(yè)收入
(2)是收入,(6)是支出
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