問題已解決

老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款

84784990| 提問時(shí)間:2022 09/30 16:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 做賬是可以這么做的
2022 09/30 16:29
84784990
2022 09/30 17:02
負(fù)債類科目是可以有增值稅留抵退稅款?
84784990
2022 09/30 17:02
負(fù)債類科目是可以有增值稅留抵退稅款這個(gè)科目嗎?
東老師
2022 09/30 17:04
我給你發(fā)個(gè)截圖,按照上面這么做就可以。
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